判断题:注册会计师对在审计过程中发现的内部控制重大缺陷,应记录于审计工作底稿并及时告知被审单位,必要时,可出具管理建议书。(  

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:判断题
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题目内容:
注册会计师对在审计过程中发现的内部控制重大缺陷,应记录于审计工作底稿并及时告知被审单位,必要时,可出具管理建议书。(  )
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通常情况下,被审单位管理当局声明书的日期应为(  )

通常情况下,被审单位管理当局声明书的日期应为(  )A.资产负债表日 B.审计报告日 C.注册会计师收到声明书的日期 D.注册会计师提交审计报告的日期

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