单选题:下列有关内部控制制度评价说法错误的是( ) 。A企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价B内部控制有效性是企业建立与实施内部

题目内容:

下列有关内部控制制度评价说法错误的是(   ) 。

A企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价

B内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理保证

C内控缺陷可以分为设计缺陷和运行缺陷

D企业进行内控有效性评价,仅对内控设计有效性进行评价,不包括内控运行有效性评价

参考答案:
答案解析:

国外某大型银行职员在未向主管领导报告的情况下进行金融衍生品投资,结果造成巨额损失,这种情况违反了控制活动中的( ) 。A授权审批B人员控制C监督及管理控制D计

国外某大型银行职员在未向主管领导报告的情况下进行金融衍生品投资,结果造成巨额损失,这种情况违反了控制活动中的( ) 。A授权审批B人员控制C监督及管理控制D计算和会计

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下列选项中,不属于财产保护控制的是()。A妥善保管涉及资产的各种文件资料B为大楼或其内的区域设立门禁系统C定期对实物资产进行盘点D明确会计凭证的装订和保管手续责

下列选项中,不属于财产保护控制的是()。A妥善保管涉及资产的各种文件资料B为大楼或其内的区域设立门禁系统C定期对实物资产进行盘点D明确会计凭证的装订和保管手续责任

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下列关于审计委员会的说法中,错误的是( ) 。A审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成B审计委员会成员是否拥有相关的财务经验并不重要C董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责D审计委员会应每年至少与外聘及内部

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乙公司内审部门在对公司内控情况进行评价时,抽取与A客户进行的某项业务,查看相关原始单据,并将交易整个过程,包括最初起源,到会计处理,信息系统和财务报告编制,直到

乙公司内审部门在对公司内控情况进行评价时,抽取与A客户进行的某项业务,查看相关原始单据,并将交易整个过程,包括最初起源,到会计处理,信息系统和财务报告编制,直到这项交易在财务报表中报告出来进行跟踪 。根据以上信息可以判断,该公司内审部门使用

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某投机者准备用20000元进行投机活动 。该投机者认为公司A的股价可能在未来三个月内增加 。该公司的当前股价是10元,而期限为三个月、行使价为12元的看涨期权,

某投机者准备用20000元进行投机活动 。该投机者认为公司A的股价可能在未来三个月内增加 。该公司的当前股价是10元,而期限为三个月、行使价为12元的看涨期权,目前售价为1元 。要求:(1)假设该投机者将全部资金按照目前股价购买了A公司股票

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