多选:下列各项审计证据中,属于内部证据的有()

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:多选
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题目内容:
下列各项审计证据中,属于内部证据的有()
A.被审计单位已对外报送的会计报表
B.被审计单位提供的销售合同
C.被审计单位提供的供应商开具的发票
D.被审计单位管理当局声明书
参考答案:

及时发现并纠正被审计单位的错误与舞弊,是()的责任。

及时发现并纠正被审计单位的错误与舞弊,是()的责任。A.会计师事务所的注册会计师B.政府审计机关的审计师C.税务机关的注册税务师D.被审计单位的管理当局

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注册会计师应当直接与治理层沟通的事项有()。

注册会计师应当直接与治理层沟通的事项有()。A.注册会计师的独立性B.注册会计师与财务报表审计相关的责任C.值得关注的内部控制缺陷D.审计中发现的重大问题

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蛋白质类药物评价分析方法主要包括()

蛋白质类药物评价分析方法主要包括()A.A.液相色谱法B.光谱法C.电泳法D.生物活性测定与免疫测定E.红外光谱法

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固体分散体的类型不包括()

固体分散体的类型不包括()A.简单低共熔混合物B.固态溶液C.固化囊D.共沉淀物

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不是以降低扩散速度为主要原理制备缓、控释制的工艺为()

不是以降低扩散速度为主要原理制备缓、控释制的工艺为()A.包衣B.制成微型胶囊C.制成植入剂D.制成药树脂E.胃内滞留型

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