单选题:审计人员在对投资业务内部控制进行测试时,认为符合对投资业务内部控制要求的做法是( )。 题目分类:审计理论与实务 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 审计人员在对投资业务内部控制进行测试时,认为符合对投资业务内部控制要求的做法是( )。 A. 投资业务由财会部门出纳员负责,并履行监督控制职责 B. 无形资产对外投资作价,主要由负责投资审批的企业领导负责 C. 实物投资的资产价值评估、作价与投资审批工作分离 D. 股票与债券由投资记账人员负责 参考答案: 答案解析:
监督盘点存货过程中,审计人员采取的措施有( )。 监督盘点存货过程中,审计人员采取的措施有( )。A.参与盘点计划制订 B.抽查盘点记录 C.现场盘点 D.验证明细账 E.查验存货质量 分类:审计理论与实务 题型:单选题 查看答案
申请人不履行维持具体行政行为的最终裁决的行政复议决定,由行政复议机关依法强制执行,或者申请法院强制执行。( )Y.对N 申请人不履行维持具体行政行为的最终裁决的行政复议决定,由行政复议机关依法强制执行,或者申请法院强制执行。( )Y.对N.错 分类:审计理论与实务 题型:单选题 查看答案
一个国家现行的以及已经废止的法律规范分类组合为若干法律部门。( )Y.对N.错 一个国家现行的以及已经废止的法律规范分类组合为若干法律部门。( )Y.对N.错 分类:审计理论与实务 题型:单选题 查看答案
下列各项中,属于审计风险控制方法的有( )。 下列各项中,属于审计风险控制方法的有( )。A.提高审计人员的业务水平 B.参照执行审计准则 C.保持审计的独立性 D.聘请法律顾问 E.分清审计机关 分类:审计理论与实务 题型:单选题 查看答案