多选题:如拟利用内部审计的特定工作,注册会计师应确定内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的。为此应当考虑的因素包括( ) 题目分类:审计 题目类型:多选题 查看权限:VIP 题目内容: 如拟利用内部审计的特定工作,注册会计师应确定内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的。为此应当考虑的因素包括( ) A.内部审计人员的工作是否得到适当的指导、监督和符合 B.内部审计人员是否已获取充分、适当的审计证据 C.内部审计人员得出的结论是否恰当 D.内部审计人员披露的异常事项是否得到恰当解决 参考答案: 答案解析:
下列关于被审计单位制定的销售业务收款环节的控制措施,说法正确的有( )。 下列关于被审计单位制定的销售业务收款环节的控制措施,说法正确的有( )。A.财会部门负责应收款项的催收,催收记录(包括往来函电)应妥善保存 B.企业应当关注商 分类:审计 题型:多选题 查看答案
某婴儿食品集团公司的客户服务部门的职责如下: 建立和管理客户档案; 接受和处理顾客的投诉并及时向相关部门反馈; 跟踪售后 某婴儿食品集团公司的客户服务部门的职责如下: 建立和管理客户档案; 接受和处理顾客的投诉并及时向相关部门反馈; 跟踪售后信息反馈,对投诉的顾客进行回访; 分类:审计 题型:多选题 查看答案
某银行要对高端客户理财经理的胜任特征进行研究。该职位要求理财经理具备丰富的业务知识、持续学习各类理财产品的能力,能通过多 某银行要对高端客户理财经理的胜任特征进行研究。该职位要求理财经理具备丰富的业务知识、持续学习各类理财产品的能力,能通过多种方式积极开拓、挖掘、获取高端客户;能 分类:审计 题型:多选题 查看答案