多选题:(  )注册会计师在对与销售的相关内部控制进行测试来获取相关审计证据时,应考虑的相关事项包括。

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
(  )注册会计师在对与销售的相关内部控制进行测试来获取相关审计证据时,应考虑的相关事项包括。 A.内部控制是否存在
B.内部控制设计是否合理
C.内部控制执行是否有效
D.内部控制在所审会计期间是否一贯遵守
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关于行政诉讼主要特征的表述中,不正确的是( )。

关于行政诉讼主要特征的表述中,不正确的是( )。A.行政诉讼的被告与原告是恒定的 B.行政诉讼的原告与被告可以互易诉讼身份 C.行政诉讼为公民、法人或其他组织提

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在会计电算化信息系统的开发与应用中,( )是电算化系统的应用阶段

在会计电算化信息系统的开发与应用中,( )是电算化系统的应用阶段A.系统运行与维护 B.“系统调查” C.“系统实施” D.系统设计

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以下哪项不属于基本会计准则的内容( )。

以下哪项不属于基本会计准则的内容( )。A.会计核算的基本前提 B.会计核算的一般原则 C.会计要素准则 D.编制会计报表的特殊要求

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在Windows中,拖动鼠标执行复制操作时,鼠标光标的箭头尾部( )。

在Windows中,拖动鼠标执行复制操作时,鼠标光标的箭头尾部( )。A.带有“!”号 B.带有“+”号 C.带有“%”号 D.不带任何符号

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两个或者两个以上公司合并时,可以采取( )的方式。

两个或者两个以上公司合并时,可以采取( )的方式。A.机构合并 B.吸收合并 C.财产合并 D.新设合并 E.组织合并

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