多选题:下列与内部控制有关的审计工作中,通常不宜使用审计抽样的有( )。 题目分类:审计 题目类型:多选题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 下列与内部控制有关的审计工作中,通常不宜使用审计抽样的有( )。 A.评价内部控制设计的合理性 B.对未留下运行轨迹的控制的运行有效性实施测试 C.测试自动化应用控制的运行有效性 D.测试留下运行轨迹的人工控制的运行有效性 参考答案: 答案解析:
在确定实际执行的重要性时,下列各项因素中,注册会计师认为应当考虑的有( )。 在确定实际执行的重要性时,下列各项因素中,注册会计师认为应当考虑的有( )。A.对被审计单位的了解,实施风险评估程序的结果 B.根据本期识 分类:审计 题型:多选题 查看答案
对于审计过程中累积的错报,下列做法中,正确的是( )。 对于审计过程中累积的错报,下列做法中,正确的是( )。A.如果错报单独或汇总起来未超过财务报表整体的重要性,注册会计师可以不要求管理层更正 分类:审计 题型:多选题 查看答案
ABC会计师事务所作为后任注册会计师承接了W公司2020年度报表审计业务,A注册会计师作为该项目的合伙人,下列有关A注册 ABC会计师事务所作为后任注册会计师承接了W公司2020年度报表审计业务,A注册会计师作为该项目的合伙人,下列有关A注册会计师对于有关注册会计师实施进一步审计程 分类:审计 题型:多选题 查看答案
(本小题6分。)上市公司甲公司是ABC会计师事务所的常年审计客户,拥有乙公司一家子公司。A注册会计师担任甲公司2020年 (本小题6分。)上市公司甲公司是ABC会计师事务所的常年审计客户,拥有乙公司一家子公司。A注册会计师担任甲公司2020年度财务报表审计项目合伙人,B注册会计师 分类:审计 题型:多选题 查看答案
下列各项审计程序中,可以为营业收入发生认定提供审计证据的有( )。 下列各项审计程序中,可以为营业收入发生认定提供审计证据的有( )。A.从营业收入明细账中选取若干记录,检查相关原始凭证 B.对应收账款余额 分类:审计 题型:多选题 查看答案