选择题:下列属于对报表的完整性审查内容的是:A、企业特定会计期间发生的会计事项均被记录在有关账簿,无遗漏、隐瞒经济业务和会计事项 B、资产负债表上所列资产是企业所拥有或

  • 题目分类: 审计理论与实务
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

下列属于对报表的完整性审查内容的是:

A、企业特定会计期间发生的会计事项均被记录在有关账簿,无遗漏、隐瞒经济业务和会计事项 B、资产负债表上所列资产是企业所拥有或控制的资产 C、负债是无一遗漏的全部债务,其数额是真实的 D、企业投资者投入的资本及其共享的权益是实际发生的

参考答案:
答案解析:

针织T恤衫标准规定,外观质量检验判定,凡不符合等品率在()及以内者,判定该批产品合格。A.4%B.5%C.6%

针织T恤衫标准规定,外观质量检验判定,凡不符合等品率在()及以内者,判定该批产品合格。A.4%B.5%C.6%

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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检

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当出现()需较正机针安装位置,更换缝线、针板、机针、增大压脚压力。A.断针B.断线C.跳针D.底面线均紧

当出现()需较正机针安装位置,更换缝线、针板、机针、增大压脚压力。A.断针B.断线C.跳针D.底面线均紧

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下列业务流程容易导致内部控制失效的是:A、从企业外部结转来的结算凭证直接送交财会部门入账 B、出纳员根据销售发票和收款通知单办理收款业务 C、收到现金或银行存款

下列业务流程容易导致内部控制失效的是:A、从企业外部结转来的结算凭证直接送交财会部门入账 B、出纳员根据销售发票和收款通知单办理收款业务 C、收到现金或银行存款

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下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:A.出纳员编制银行存款余额调节表 B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账 C.出纳员签发支票 D.出纳员

下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:A.出纳员编制银行存款余额调节表 B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账 C.出纳员签发支票 D.出纳员

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