选择题:下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检

  • 题目分类: 审计理论与实务
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:

A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性

参考答案:
答案解析:

当出现()需较正机针安装位置,更换缝线、针板、机针、增大压脚压力。A.断针B.断线C.跳针D.底面线均紧

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下列业务流程容易导致内部控制失效的是:A、从企业外部结转来的结算凭证直接送交财会部门入账 B、出纳员根据销售发票和收款通知单办理收款业务 C、收到现金或银行存款

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下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:A.出纳员编制银行存款余额调节表 B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账 C.出纳员签发支票 D.出纳员

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审计人员审查库存现金时,发现账面结存4 298.20元,实际库存3 028.20元,另有已支付的150元劳务费和已报销的520元差旅费单据未入账。审计人员...

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《桃花扇》中男主人公的结局是什么()A.出家B.中举C.做官D.归隐

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