选择题:下列选项中,同时违反内部控制中“实物控制”和“凭证与记录控制”要求的是:( )。A.出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章。 B.因仓库安装了

题目内容:

下列选项中,同时违反内部控制中“实物控制”和“凭证与记录控制”要求的是:( )。

A.出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章。 B.因仓库安装了摄像监控装置,不实行定期存货盘点制度,存货出库单未连续编号。 C.某些固定资产的处置未经公司管理层的书面批准 D.财务部门每两个月编制一次银行存款余额调节表。

参考答案:
答案解析:

下列各项中,审计人员认为不会引起固定资产账面价值发生增减变化的是(  )。A.对固定资产计提折旧 B.发生固定资产改良支出 C.发生固定资产日常修理支出

下列各项中,审计人员认为不会引起固定资产账面价值发生增减变化的是(  )。A.对固定资产计提折旧 B.发生固定资产改良支出 C.发生固定资产日常修理支出

查看答案

节肢动物是开管式循环,以下关于其血腔的描述中,正确的是()A.充满血液的初生体腔B.充满血液的组织间隙C.充满血液的围心腔D.充满血液的初生

节肢动物是开管式循环,以下关于其血腔的描述中,正确的是()A.充满血液的初生体腔B.充满血液的组织间隙C.充满血液的围心腔D.充满血液的初生体腔与次生体腔相混合的腔

查看答案

2018年4月,某审计组对甲公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到:...

2018年4月,某审计组对甲公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到:...

查看答案

2018年4月,某审计组对丙上市公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关存货业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对该公司存货业务相关内部控制进...

2018年4月,某审计组对丙上市公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关存货业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对该公司存货业务相关内部控制进...

查看答案

下列关于合并财务报表编制格式正确性审查的表述,不正确的有:A、合并资产负债表设“商誉”,反映母公司对子公司长期股权投资数额与子公司所有者权益中母公司拥有数额间的

下列关于合并财务报表编制格式正确性审查的表述,不正确的有:A、合并资产负债表设“商誉”,反映母公司对子公司长期股权投资数额与子公司所有者权益中母公司拥有数额间的

查看答案