单选题:被审计单位生产车间主任一直订购多余的原材料,篡改验收凭证并付款,将部分原材料运到自己经营的一家公司。为了查明这一舞弊问题

题目内容:
被审计单位生产车间主任一直订购多余的原材料,篡改验收凭证并付款,将部分原材料运到自己经营的一家公司。为了查明这一舞弊问题,以下审计程序效果最好的是(  )。 A. 分析比较原材料入库、发出、库存数量和产品数量,追查产生差异的原因
B. 清点收到的原材料,观察材料验收过程
C. 抽查货币资金支出,核对采购价格、数量、日期
D. 抽查货币资金支出,核对订货单,验收单,发票
参考答案:
答案解析:

下列各项中,属于内部控制要素的有( )。

下列各项中,属于内部控制要素的有( )。A.控制环境 B.风险管理 C.控制活动 D.信息与沟通 E.对控制的监督

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对采购业务进行年末截止期测试的方法有(  )。

对采购业务进行年末截止期测试的方法有(  )。A.抽查决算日前后的购货发票及验收报告 B.检查验收部门的业务记录 C.实地观察并抽查存货 D.观察、检查

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与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是( )。

与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是( )。 A.形象直观,突出现有的控制点 B.可以对调查对象做

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对固定资产审计中,可交由被审计单位处理的工作是(  )。

对固定资产审计中,可交由被审计单位处理的工作是(  )。A.复核折旧计算 B.验证资产计价正确性 C.组织盘点 D.编制固定资产及累计折|日分类汇总表

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审计人员对应付账款内部控制评测之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是(  )。

审计人员对应付账款内部控制评测之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是(  )。A.系统抽样法,抽查已付款凭证 B.整群抽样法,抽查

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