多选题:以下属于信息系统内部控制中的应用控制措施的有( )。 题目分类:审计理论与实务 题目类型:多选题 查看权限:VIP 题目内容: 以下属于信息系统内部控制中的应用控制措施的有( )。 A.数据输入的审核措施 B.数据处理控制措施 C.健全的处理、分发和保管制度 D.数据输入错误的处理和重新输入 E.系统硬软件和数据文件的灾难补救计划 参考答案: 答案解析:
针对"资料5",审计人员认为该公司确认生产线C的入账价值( )。 针对"资料5",审计人员认为该公司确认生产线C的入账价值( )。A.正确 B.不正确,虚增110万元 C.不正确,虚增10万元 D.不正确,虚增30万元 分类:审计理论与实务 题型:多选题 查看答案
《圣经·马太福音》:“……凡有的,还要加给他,叫他多余;没有的,连他所有的也要夺过来。”有人用“马太效应”这一术语去指涉 《圣经·马太福音》:“……凡有的,还要加给他,叫他多余;没有的,连他所有的也要夺过来。”有人用“马太效应”这一术语去指涉下面的社会心理现象:科学家荣誉越高越容易 分类:审计理论与实务 题型:多选题 查看答案
变量抽样中,影响样本量大小的因素包括( )。 变量抽样中,影响样本量大小的因素包括( )。A.预计总体标准差 B.可容忍误差 C.预计总体误差 D.可靠性程度 E.随机性程度 分类:审计理论与实务 题型:多选题 查看答案
审计组的审计报告送达被审计对象征求意见后,被审计对象提交书面意见的时限是接到审计报告之日起( )。 审计组的审计报告送达被审计对象征求意见后,被审计对象提交书面意见的时限是接到审计报告之日起( )。A.5日内 B.10日内 C.15日内 D.30日内 分类:审计理论与实务 题型:多选题 查看答案