单选题:如果拟利用内部审计特定工作,注册会计师应当对其进行评价。评价结果直接影响( )。 题目分类:审计 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 如果拟利用内部审计特定工作,注册会计师应当对其进行评价。评价结果直接影响( )。 A.注册会计师对特定工作拟实施的审计程序的范围 B.注册会计师对特定工作是否足以实现审计目的的判断 C.注册会计师对多大程度上利用内部审计特定工作的确定 D.注册会计师对内部审计是否足以实现审计目的的判断 参考答案: 答案解析:
如与治理层以会议形式进行沟通后,发现被审计单位形成的会议纪要不能恰当反映沟通内容且有差别的事项比较大,注册会计师一般应( 如与治理层以会议形式进行沟通后,发现被审计单位形成的会议纪要不能恰当反映沟通内容且有差别的事项比较大,注册会计师一般应( ),以免引起不必要的误解。A.另行编 分类:审计 题型:单选题 查看答案
在财务报表审计中,注册会计师通常关注的舞弊行为有()。 在财务报表审计中,注册会计师通常关注的舞弊行为有()。 A.侵占资产 B.蓄意采用不当的会计政策 C.伪造、编造交易资料 D.对财务信息作出虚假报告 分类:审计 题型:单选题 查看答案
如果X公司20×5年全年银行存款累计利息收入与20×5年各月月末银行存款平均余额之比明显高于20×4年,注册会计师应当据 如果X公司20×5年全年银行存款累计利息收入与20×5年各月月末银行存款平均余额之比明显高于20×4年,注册会计师应当据此怀疑X公司( )存在重大错报。 A. 分类:审计 题型:单选题 查看答案
以下与库现金监盘范围相关的说法中,正确的是( )。 以下与库现金监盘范围相关的说法中,正确的是( )。 A.盘点范围分为收银台的现金和保险柜的现金两部分 B.盘点范围为财务部门保管的各种用途的现金 C.如果存在 分类:审计 题型:单选题 查看答案
在测试银行存款内部控制时,注册会计师拟结合销售业务抽取并检查银行存款收款凭证,但测试的内容不包括核对银行存款收款凭证的收 在测试银行存款内部控制时,注册会计师拟结合销售业务抽取并检查银行存款收款凭证,但测试的内容不包括核对银行存款收款凭证的收款金额是否与( )一致。 A.存入银行 分类:审计 题型:单选题 查看答案