不定项选择题:针对“资料3”,审计人员认为可能存在的问题有: 题目分类:审计理论与实务 题目类型:不定项选择题 查看权限:VIP 题目内容: 针对“资料3”,审计人员认为可能存在的问题有: A. 隐匿营业收入 B. 虚增利润 C. 偷逃税金 D. 虚增营业收人 参考答案: 答案解析:
审查应收账款管理控制有效性时,以下审计手续中收集审计证据说明力最强的是( )。 审查应收账款管理控制有效性时,以下审计手续中收集审计证据说明力最强的是( )。A.抽查客户订单,审查赊销审批过程 B.询问信用经理 C.查阅文件规程 D 分类:审计理论与实务 题型:不定项选择题 查看答案
在国家审计中,负责对审计报告、审计决定书进行复核的机构是( )。 在国家审计中,负责对审计报告、审计决定书进行复核的机构是( )。A.上级审计机关 B.审计机关业务部门 C.审理机构 D.审计组 分类:审计理论与实务 题型:不定项选择题 查看答案
下列各项,属于我国内部审计准则体系的有( )。 下列各项,属于我国内部审计准则体系的有( )。A.内部审计基本准则 B.内部审计具体准则 C.内部审计实务指南 D.独立审计准则 E.通用审计准则 分类:审计理论与实务 题型:不定项选择题 查看答案
某有限责任公司申请首次发行公司债券上市交易,下列哪个选项不符合公司债券上市的法定条件( )。 某有限责任公司申请首次发行公司债券上市交易,下列哪个选项不符合公司债券上市的法定条件( )。A.该债券的期限为1年 B.该债券的实际发行额为人民币1.5亿 分类:审计理论与实务 题型:不定项选择题 查看答案