单选题:审查应收账款管理控制有效性时,以下审计手续中收集审计证据说明力最强的是(  )。

题目内容:
审查应收账款管理控制有效性时,以下审计手续中收集审计证据说明力最强的是(  )。 A. 抽查客户订单,审查赊销审批过程
B. 询问信用经理
C. 查阅文件规程
D. 分析审查坏账增减变动
参考答案:
答案解析:

在国家审计中,负责对审计报告、审计决定书进行复核的机构是(  )。

在国家审计中,负责对审计报告、审计决定书进行复核的机构是(  )。A.上级审计机关 B.审计机关业务部门 C.审理机构 D.审计组

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下列各项,属于我国内部审计准则体系的有(  )。

下列各项,属于我国内部审计准则体系的有(  )。A.内部审计基本准则 B.内部审计具体准则 C.内部审计实务指南 D.独立审计准则 E.通用审计准则

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某有限责任公司申请首次发行公司债券上市交易,下列哪个选项不符合公司债券上市的法定条件(  )。

某有限责任公司申请首次发行公司债券上市交易,下列哪个选项不符合公司债券上市的法定条件(  )。A.该债券的期限为1年 B.该债券的实际发行额为人民币1.5亿

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最高人民法院《关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》内容涉及了审理证券虚假陈述案件的诸多方面,第 24

最高人民法院《关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》内容涉及了审理证券虚假陈述案件的诸多方面,第 24 条指出”专业中介服务机构及其直接责任人

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甲、乙的第一期投资额不得低于(  )。

甲、乙的第一期投资额不得低于(  )。A.3万元 B.20万元 C.30万元 D.50万元

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