单选题:A注册会计师执行的下列审计程序中对查找未入账钓负债先效的审计程序是( )。 题目分类:审计 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: A注册会计师执行的下列审计程序中对查找未入账钓负债先效的审计程序是( )。 A. 抽取供货商发票、验收报告或入库单,并追查至应付账款明细账 B. 检查资产负债表日后应付账款明细账贷方发生额对应的购货发票的日期 C. 抽取应付账款明细账,针对期末余额向供货商函证 D. 获取供货商对账单,并与甲公司会计记录进行核对 参考答案: 答案解析:
A注册会计师在对审计差异的“初步确定并汇总”直至形成“经审计的财务报表”的过程中不会使用的审计工作底稿是( )。 A注册会计师在对审计差异的“初步确定并汇总”直至形成“经审计的财务报表”的过程中不会使用的审计工作底稿是( )。 A.账项调整分录汇总表 B.重分类调整分 分类:审计 题型:单选题 查看答案
下列审计证据能够帮助A注册会计师确定甲公司期初应收账款存在认定的是( )。 下列审计证据能够帮助A注册会计师确定甲公司期初应收账款存在认定的是( )。 A.期初应收账款在本期因收回而注销 B.期初应收账款在本期因退货而注销 C. 分类:审计 题型:单选题 查看答案
ABC会计师事务所负责审计甲公司2011年度财务报表,并委派A注册会计师担任审计项目合伙人。A注册会计师在考虑对期初余额 ABC会计师事务所负责审计甲公司2011年度财务报表,并委派A注册会计师担任审计项目合伙人。A注册会计师在考虑对期初余额进行审计的过程中遇到下列事项,请代为做出 分类:审计 题型:单选题 查看答案
A注册会计师承接了甲公司2011年度的财务报表审计业务,在对甲公司内部控制进行了解的过程中发现下列情形,请代为判断这些情 A注册会计师承接了甲公司2011年度的财务报表审计业务,在对甲公司内部控制进行了解的过程中发现下列情形,请代为判断这些情形中是否存在内部控制缺陷,如果构成内部控 分类:审计 题型:单选题 查看答案
针对下列情形,A注册会计师应当或可能考虑发表否定意见审计报告的包括( )。 针对下列情形,A注册会计师应当或可能考虑发表否定意见审计报告的包括( )。A.管理层或治理层在财务报表日后严重拖延对财务报表的批准 B.管理层拒绝在财务报 分类:审计 题型:单选题 查看答案