选择题:绩效审计程序的首要环节是()。A.后续跟踪 B.审计实施 C.审计准备 D.审计立项 题目分类: 审计理论与实务 题目类型:选择题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 绩效审计程序的首要环节是()。 A.后续跟踪 B.审计实施 C.审计准备 D.审计立项 参考答案: 答案解析:
下列各项中,属于国家审计机关审计处罚措施的是()A.没收违法所得 B.通报批评 C.责令限期缴纳应当上缴的款项 D.警告 E.撤销 下列各项中,属于国家审计机关审计处罚措施的是()A.没收违法所得 B.通报批评 C.责令限期缴纳应当上缴的款项 D.警告 E.撤销 分类: 审计理论与实务 题型:选择题 查看答案
下列关于国家审计的审计报告的说法中,正确的是()。A.我国国家审计的审计报告包括仅指审计机关的审计报告 B.审计组的审计报告含文号 C.审计组的审计报告不含文号 下列关于国家审计的审计报告的说法中,正确的是()。A.我国国家审计的审计报告包括仅指审计机关的审计报告 B.审计组的审计报告含文号 C.审计组的审计报告不含文号 分类: 审计理论与实务 题型:选择题 查看答案
如果认为财务报表存在重大错报但影响不具有广泛性,社会审计人员应当发表的审计意见是( )。A.保留意见 B.无保留意见 C.无法表示意见 D.否定意见 如果认为财务报表存在重大错报但影响不具有广泛性,社会审计人员应当发表的审计意见是( )。A.保留意见 B.无保留意见 C.无法表示意见 D.否定意见 分类: 审计理论与实务 题型:选择题 查看答案
下列有关内部控制的表述,正确的有( )。A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.若审计人员认为内部控制完全不能预防或发现错误,就应将控 下列有关内部控制的表述,正确的有( )。A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.若审计人员认为内部控制完全不能预防或发现错误,就应将控 分类: 审计理论与实务 题型:选择题 查看答案
下列不属于内部控制的局限性的是( )。A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则; B.内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置 C.即使是设置 下列不属于内部控制的局限性的是( )。A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则; B.内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置 C.即使是设置 分类: 审计理论与实务 题型:选择题 查看答案