选择题:在内部控制审计中,以下情形涉及在审计报告的强调事项段中提醒内部控制审计报告使用者注意的有()。A.注册会计师知悉在基准日并不存在、但在期后期间发生的事项,且这类

  • 题目分类: 审计
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

在内部控制审计中,以下情形涉及在审计报告的强调事项段中提醒内部控制审计报告使用者注意的有()。

A.注册会计师知悉在基准日并不存在、但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对内部控制有重大影响 B.确定企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当 C.注册会计师认为内部控制不存在重大缺陷,但仍有一项重大事项需提请内部控制审计报告使用者注意 D.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳人内部控制的评价范围,但被审计单位有关该项豁免的陈述不恰当且被审计单位未作出恰当修改

参考答案:
答案解析:

在内部控制审计中,如果审计范围受到限制,以下说法中,错误的有()。A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限

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在内部控制审计中,针对非财务报告内部控制重大缺陷的以下说法中,不恰当的是( )。A.注册会计师应当以书面形式与企业董事会和经理层沟通其在审计过程中注意到的非财务

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如果审计报告日后获取的其他信息存在重大错报,注册会计师采取的以下措施中,不正确的有()。A.在相关法律法规允许的情况下,解除业务约定 B.考虑对审计报告的影响,

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植物体中养分循环的意义

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门窗拉手应在扇上樘之前装设,拉手距扇边不少于()毫米。A.20B.30C.40D.50

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