单选题:下列有关财务报表审计和内部控制审计的说法中,不正确的是(  )。

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:单选题
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题目内容:
下列有关财务报表审计和内部控制审计的说法中,不正确的是(  )。 A.内部控制审计对结论可靠性的要求高,测试的样本量大
B.内部控制审计的审计意见类型包括无保留意见、保留意见、否定意见及无法表示意见
C.财务报表审计通常不对外披露内部控制的情况,除非内部控制影响到对财务报表发表的审计意见
D.财务报表审计对结论可靠性要求取决于计划从控制测试中得到的保证程度,样本量相对较小
参考答案:
答案解析:

下列有关注册会计师了解被审计单位对会计政策的选择和运用的说法中,正确的有(  )。

下列有关注册会计师了解被审计单位对会计政策的选择和运用的说法中,正确的有(  )。A.注册会计师需要了解被审计单位选择保守还是激进的会计政策

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下列有关了解被审计单位及其环境的说法中,正确的有(  )。A.了解被审计单位及其环境贯穿于整个审计过程的始终 B.了解被审计单位及其环境是必

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下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是( )。

下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是( )。A.矿山地面建筑工程定额 B.预算定额 C.矿山机电设备安装工程定额 D.井巷工程定额

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理财师进行财务规划的假设是( )。A.个人财务资源是有限的 B.客户对理财师都是信任的 C.客户都是回避风险的 D.财务资源的分配方式是多样的

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某企业拟建立一项基金计划,每年年初投入100万元,若利率为8%,3年后该项基金本利和将为( )万元。(答案取近似数值)A.356.74 B.324.64 C.

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