单选题:审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是( )。 题目分类:审计理论与实务 题目类型:单选题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是( )。 A. 功能测试 B. 实质性审查 C. 分析 D. 业务程序测试 参考答案: 答案解析:
审计人员在内部控制测评中的责任是( )。 审计人员在内部控制测评中的责任是( )。A.建立健全内部控制 B.保证内部控制有效实施 C.对内部控制的健全性和有效性进行评价 D.在任何情况下都要实施 分类:审计理论与实务 题型:单选题 查看答案
审查M企业应付账款,发现应付N公司货款210万元,账龄已有2年。审计人员检查凭证、询问被审计单位有关人员,未能取得证据来 审查M企业应付账款,发现应付N公司货款210万元,账龄已有2年。审计人员检查凭证、询问被审计单位有关人员,未能取得证据来证实负债真实性。审计人员应( )。A. 分类:审计理论与实务 题型:单选题 查看答案
根据《行政诉讼法》的规定,下列各项中,可以作为人民法院审理行政案件依据的有( )。 根据《行政诉讼法》的规定,下列各项中,可以作为人民法院审理行政案件依据的有( )。 A.法律 B.行政法规 C.国务院部、委制定发布的规章 D.当地的 分类:审计理论与实务 题型:单选题 查看答案
下列关于法的本质与特征的表述中,正确的有( )。 下列关于法的本质与特征的表述中,正确的有( )。A.法是明确而普遍适用的规范 B.法是全社会成员共同意志的体现 C.法凭借国家强制力的保证而获得普遍遵行 分类:审计理论与实务 题型:单选题 查看答案
审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了( )。 审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了( )。A.有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示 分类:审计理论与实务 题型:单选题 查看答案