多选题:下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 A.评估重大错报风险
B.确定重要性水平
C.确定控制测试的样本规模
D.评估会计政策和会计估计

参考答案:
答案解析:

甲公司2016年1月113购入乙公司80%股权(非同一控制下控股合并),能够对乙公司的财务和经营政策实施控制。除乙公司外

甲公司2016年1月113购入乙公司80%股权(非同一控制下控股合并),能够对乙公司的财务和经营政策实施控制。除乙公司外,甲公司无其他子公司,当日乙公司可辨认净

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会计法律制度是对会计人员行为的最高要求。(  )

会计法律制度是对会计人员行为的最高要求。(  )

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下列各项中不属于税务违法行政处罚的项目是(  )。

下列各项中不属于税务违法行政处罚的项目是(  )。 A.责令限期改正 B.没收财产 C.收缴未用发票和暂停供应发票 D.警告

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国有金融、保险企业的存贷、汇兑、转账凭证、保险凭证均属于专用发票。(  )

国有金融、保险企业的存贷、汇兑、转账凭证、保险凭证均属于专用发票。(  )

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下列有关银行汇票的陈述中,正确的有(  )。

下列有关银行汇票的陈述中,正确的有(  )。 A.填明“现金”字样的银行汇票可以提取现金 B.填明“现金”字样的银行汇票可以挂失止付 C.填明“现金”字样的银行

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