单选题:甲公司在内部控制自评中发现,多项业务流程和控制手段存在缺陷或风险隐患。有些属于设计缺陷,有些属于运行缺陷。下面所列情况中

题目内容:
甲公司在内部控制自评中发现,多项业务流程和控制手段存在缺陷或风险隐患。有些属于设计缺陷,有些属于运行缺陷。下面所列情况中,属于运行缺陷的是(  )。 A.规定更换库房保管员时要盘点核实库存,但没有规定要交接双方一同进行
B.规定使用清澈的酒精溶液清洗容器,但未提供酒精溶液清澈的判断标准
C.规定要对大宗物料供应商实地考察,但对必须考察生产现场则缺少核实办法
D.规定审核研发产品的技术先进性,但研发人员并不提供技术先进性的证据及证明

参考答案:
答案解析:

某集团管理层做出了风险应对措施决策。下列各项中,正确的包括(  )。

某集团管理层做出了风险应对措施决策。下列各项中,正确的包括(  )。A.通过与某国内公司联合进行境外投资项目转移投资风险 B.在本国和其他国家和地区进行投资,以

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根据企业在不同发展阶段的特征,下列各项中正确的是(  )。

根据企业在不同发展阶段的特征,下列各项中正确的是(  )。A.衰退期财务风险和经营风险都高,股利全部分配给股东,股价呈下降并波动趋势 B.成熟期财务风险和经营风

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(本题涉及的考点2013年教材已经删除)国家间的利率差异为即期汇率的未来变化提供了一个无偏预测。拥有相对较高利率国家的货

(本题涉及的考点2013年教材已经删除)国家间的利率差异为即期汇率的未来变化提供了一个无偏预测。拥有相对较高利率国家的货币将相对具有较低利率国家的货币贬值,因为

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如果被审计单位财务报表中存在重大错报,则在下列情况中,可能在诉讼中被判为普通过失的是(  )。

如果被审计单位财务报表中存在重大错报,则在下列情况中,可能在诉讼中被判为普通过失的是(  )。A.审计人员确实遵守了审计准则,却提出错误的审计意见 B.注册会计

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A注册会计师负责对甲公司2011年度财务报表进行审计。与审计工作底稿相关的部分事项如下:(1)由于在审计过程中识别出重大

A注册会计师负责对甲公司2011年度财务报表进行审计。与审计工作底稿相关的部分事项如下:(1)由于在审计过程中识别出重大错报并提出审计调整建议,A注册会计师重

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