题目内容:
2009年4月,某审计组对甲公司2008年度财务收支情况进行审计。相关情况和资料如下: 1.审计人员在抽查记账凭证时发现,部分记账凭证上的审核与编制为同一人。经进一步了解,财会部门未建立表、账、证之间的定期核对制度。 2.审计人员抽取了2008年不同月份的若干张客户订货单,检查销售业务的授权审批情况。 (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。 2、“资料2”中,审计人员所实施的内部控制测试属于( ).
A、余额测试 B、业务测试 C、功能测试 D、实质性测试
参考答案:
答案解析: