选择题:2009年4月,某审计组对甲公司2008年度财务收支情况进行审计。相关情况和资料如下:1.审计人员在抽查记账凭证时发现,部分记账凭证上的审核与编制为同...

  • 题目分类: 审计理论与实务
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

2009年4月,某审计组对甲公司2008年度财务收支情况进行审计。相关情况和资料如下: 1.审计人员在抽查记账凭证时发现,部分记账凭证上的审核与编制为同一人。经进一步了解,财会部门未建立表、账、证之间的定期核对制度。 2.审计人员抽取了2008年不同月份的若干张客户订货单,检查销售业务的授权审批情况。 (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。 2、“资料2”中,审计人员所实施的内部控制测试属于( ).

A、余额测试   B、业务测试 C、功能测试   D、实质性测试

参考答案:
答案解析:

下列有关国家审计机关职责的表述,不正确的是( )。A、审计署对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督 B、对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金

下列有关国家审计机关职责的表述,不正确的是( )。A、审计署对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督 B、对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金

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使用8155最多可以扩展出的I/O口线是()A.16根B.24根C.22根D.32根

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下列各项中属于职工薪酬范围的有( )。A、职工个人储蓄性养老保险 B、工会经费和职工教育经费 C、非货币性福利 D、离职后福利 E、辞退福利

下列各项中属于职工薪酬范围的有( )。A、职工个人储蓄性养老保险 B、工会经费和职工教育经费 C、非货币性福利 D、离职后福利 E、辞退福利

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信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也会带来一些特定的风险,这些风险有( )。A、信息系统或相关系统程序可能会对数据进行错误处理 B、系统瘫痪 C、数据

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操作系统的存储管理不包括对硬盘的管理。A.正确B.错误

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