选择题:下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()A. 采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准 B. 企业内部建立分级采购批准制度 C. 签发支票要经

  • 题目分类: 审计理论与实务
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()

A. 采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准 B. 企业内部建立分级采购批准制度 C. 签发支票要经过被授权人的签字批准 D. 由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

参考答案:

进行信息系统测试时,审计人员设计一套虚拟的业务数据,将其输入到计算机中, 观察比较输出是否与预期相符。这一方法 是()A 测试数据法 B 虚拟实体法

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下列关于函证的表述中,正确的是()A 对于数额较大、有疑点的往来款项宜采用积极函证方法 B. 审计人员收到复函后,元论何种情况都不可再次发函询证 C 审计

下列关于函证的表述中,正确的是()A 对于数额较大、有疑点的往来款项宜采用积极函证方法 B. 审计人员收到复函后,元论何种情况都不可再次发函询证 C 审计

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“结绳记事”的出现,是会计发展步入近代会计阶段的标志。( )A.正确B.错误

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2014 年 3 月,某审计组对乙公司 2013 年 度的财务收支进行了审计。乙公司主要从事钢材产品的加工和贸易业务。有关审计的情 况和资料如下: ...

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下列各项中,符合筹资和投资业务循环内部控制要求的有()A 由内部审计人员定期对投资业务进行审查 B. 由投资业务执行部门作出重大投资决策 C. 由不同人员完成

下列各项中,符合筹资和投资业务循环内部控制要求的有()A 由内部审计人员定期对投资业务进行审查 B. 由投资业务执行部门作出重大投资决策 C. 由不同人员完成

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