选择题:企业的下列选项中,违反内部控制中“业务授权控制”要求的是( )。A.出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章 B.某些固定资产的处置未经公司

  • 题目分类: 审计理论与实务
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

企业的下列选项中,违反内部控制中“业务授权控制”要求的是( )。

A.出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章 B.某些固定资产的处置未经公司管理层的书面批准 C.未设立专门的内部审计机构,但在总经理办公室专门设立稽查专员从事公司内部审计业务 D.公司所有的资本性预算经过董事会或股东大会等类似权力机构批准后方可生效 E.产品发出无需经核准的发出通知单

参考答案:
答案解析:

采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有( )。A.采购经适当级别批准 B.采用适当的会计科目 C.要求收到商品后及时记录采购交易

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审计人员在审计应付账款时发现某企业的会计将应付给甲公司的包装物押金100万元计入到了应付账款明细科目,审计人员应认定其违背了应付账款的( )认定。A.存在

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元代百姓与官府的关系,以下错误的是:()A.差税不分B.编户变差户C.依附加强D.有所进步

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以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。A.客户订购单 B.发运凭证 C.销售合同 D.请购单

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被审计单位在账簿中登记销货业务所依据的基本凭证是( )。A.客户订货单 B.销货单 C.收款凭证 D.销售发票

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