多选题:采购与付款循环内部控制主要职责分工有(  )。

题目内容:
采购与付款循环内部控制主要职责分工有(  )。 A.提出采购申请与批准采购申请相互独立
B.批准请购与采购部门相互独立
C.验收部门与财会部门相互独立
D.应收账款记账员不能接触现金、有价证券
E.内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
参考答案:
答案解析:

下列审计证据中属于审计人员亲历证据的是()。

下列审计证据中属于审计人员亲历证据的是()。A.审计人员从被审查账簿中摘录的资料 B.审计人员监督存货盘点取得的盘点表 C.审计人员动手编制的银行存款余额调节表

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按审计的内容可以将审计划分为(  )。

按审计的内容可以将审计划分为(  )。A.全部审计 B.财政财务审计 C.局部审计 D.财经法纪审计 E.效益审计

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下列不属审计证据特征的是()。

下列不属审计证据特征的是()。A.相关性 B.充分性 C.可靠性 D.时效性

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WhydidJasonwanttoshutoffthecomputer?A.Hewasafraidofbeingscolde B.Hedidn’tlikethe

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