多选题:采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。 题目分类:审计理论与实务 题目类型:多选题 查看权限:VIP 题目内容: 采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。 A.提出采购申请与批准采购申请相互独立 B.批准请购与采购部门相互独立 C.验收部门与财会部门相互独立 D.应收账款记账员不能接触现金、有价证券 E.内部检查与相关的执行和记录工作相互独立 参考答案: 答案解析:
下列审计证据中属于审计人员亲历证据的是()。 下列审计证据中属于审计人员亲历证据的是()。A.审计人员从被审查账簿中摘录的资料 B.审计人员监督存货盘点取得的盘点表 C.审计人员动手编制的银行存款余额调节表 分类:审计理论与实务 题型:多选题 查看答案
Whatshouldyoudoifyouwanttocollectafullsetofzodiacanimalstamp Whatshouldyoudoifyouwanttocollectafullsetofzodiacanimalstamps?(nomorethan7words) 分类:审计理论与实务 题型:多选题 查看答案
WhydidJasonwanttoshutoffthecomputer? WhydidJasonwanttoshutoffthecomputer?A.Hewasafraidofbeingscolde B.Hedidn’tlikethe 分类:审计理论与实务 题型:多选题 查看答案