单选题:(四)阅读下列材料;回答题:  A注册会计师负责审计甲公司20x8年度财务报表。在考虑利用专家的工作时,A注册会计师遇到

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:单选题
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题目内容:
(四)阅读下列材料;回答题:
  A注册会计师负责审计甲公司20x8年度财务报表。在考虑利用专家的工作时,A注册会计师遇到下列事项,请代为偾出正确的专业判断。在确定是否需要利用专家的工作时,A注册会计师通常不需考虑的因素是( )。 A.审计项目组成员对所涉及事项具有的知识和经验
B.根据所涉及事项的性质、复杂程度和重要性确定的重大错报风险
C.出具审计报告的时间要求
D.预期获取的其他审计证据的数量和质量
参考答案:
答案解析:

在下列各项中,不属于内部控制要素的是(  )。

在下列各项中,不属于内部控制要素的是(  )。A.控制风险 B.控制活动 C.对控制的监督 D.控制环境

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下列关于银行对电子支付交易数据保存管理的表述中,符合相关规定的是(  )。

下列关于银行对电子支付交易数据保存管理的表述中,符合相关规定的是(  )。A.以纸介质方式保存的,保存期限为1年;以磁性介质方式保存的,保存期限为3年 B.以纸

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某公司主要从事建筑工程机械的生产制造,2008年发生以下业务:(1)签订钢材采购合同一份,采购金额8 000万元;签订以

某公司主要从事建筑工程机械的生产制造,2008年发生以下业务:(1)签订钢材采购合同一份,采购金额8 000万元;签订以货换货合同一份,用库存的3 000万元A

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已知某笔贷款年利率为12%,按季度计息,则该笔贷款的实际年利率是( )。

已知某笔贷款年利率为12%,按季度计息,则该笔贷款的实际年利率是( )。

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合规风险主要是指证券公司在自营业务中违反法律、行政法规和监管部门规章及规范性文件、行业规范和自律规则等行为。  (  )

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