多选题:甲公司进行会计处理时存在下列情形,其中属于舞弊行为的有( )。 题目分类:公司战略与风险管理 题目类型:多选题 查看权限:VIP 题目内容: 甲公司进行会计处理时存在下列情形,其中属于舞弊行为的有( )。 A.不恰当地调整会计估计所依据的假设及改变原先做出的判断 B.由于疏忽和误解有关事实而做出不恰当的会计估计 C.故意推迟确认报告期内发生的交易或事项 D.滥用或随意变更会计政策 参考答案: 答案解析:
下列属于内部审计师职能范围的有( )。 下列属于内部审计师职能范围的有( )。 A.复核外部审计部门的有效性 B.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 C.为企业增加新产品或服务提供建设 分类:公司战略与风险管理 题型:多选题 查看答案
在内部控制结构阶段,内部控制被认为是为合理保证企业特定目标的实现而建立的各种政策和程序。下列属于内部控制构成要素的有( 在内部控制结构阶段,内部控制被认为是为合理保证企业特定目标的实现而建立的各种政策和程序。下列属于内部控制构成要素的有( )。 A.控制环境 B.会计制度 C. 分类:公司战略与风险管理 题型:多选题 查看答案
位于市区的甲企业是一家摩托车生产企业,既生产两轮摩托车,又生产卡丁车;位于县城的乙企业为外贸企业,专营进出口业务。201 位于市区的甲企业是一家摩托车生产企业,既生产两轮摩托车,又生产卡丁车;位于县城的乙企业为外贸企业,专营进出口业务。2012年12月初,上述企业(均为增值税一般纳 分类:公司战略与风险管理 题型:多选题 查看答案
( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。 ( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。A.内部环境 B.控制活动 C.信息与沟通 D.内 分类:公司战略与风险管理 题型:多选题 查看答案
下列不属于审计委员会的职能范围的是( )。 下列不属于审计委员会的职能范围的是( )。 A.审核及监督外部审计机构 B.审核公司的财务信息及其披露 C.审核公司会计人员的工作绩效 D.监督公司的内部审计 分类:公司战略与风险管理 题型:多选题 查看答案