判断题:在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控 题目分类:审计 题目类型:判断题 查看权限:VIP 题目内容: 在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。( ) 答案解析:
在进行控制测试时,注册会计师如认为抽样结果无法达到预期信赖程度,则应当( )。 在进行控制测试时,注册会计师如认为抽样结果无法达到预期信赖程度,则应当( )。A.增加样本量或执行替代审计程序 B.增加样本量或执行追加审计程序 C.增加样本量 分类:审计 题型:判断题 查看答案
在了解戊公司内部控制时,E注册会计师通常采用的程序有( )。 在了解戊公司内部控制时,E注册会计师通常采用的程序有( )。A.查阅内部控制手册 B.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程 C.重新执行某项控制 D.现场观 分类:审计 题型:判断题 查看答案