判断题:在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:判断题
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题目内容:
在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。( )
答案解析:

中期账务报表可以不提供的报表是(  )。

中期账务报表可以不提供的报表是(  )。A.资产负债表 B.利润表 C.所有者权益变动表 D.现金流量表

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按清查的执行系统分类,分为定期清查和不定期清查。(  )

按清查的执行系统分类,分为定期清查和不定期清查。(  )

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在进行控制测试时,注册会计师如认为抽样结果无法达到预期信赖程度,则应当( )。

在进行控制测试时,注册会计师如认为抽样结果无法达到预期信赖程度,则应当( )。A.增加样本量或执行替代审计程序 B.增加样本量或执行追加审计程序 C.增加样本量

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在了解戊公司内部控制时,E注册会计师通常采用的程序有(  )。

在了解戊公司内部控制时,E注册会计师通常采用的程序有(  )。A.查阅内部控制手册 B.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程 C.重新执行某项控制 D.现场观

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下列各项中,可以采用实地盘点法进行清查的有(  )。

下列各项中,可以采用实地盘点法进行清查的有(  )。A.库存现金 B.银行存款 C.库存商品 D.固定资产

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