多选题:在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有()。

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有()。 A.在接近评价基准日的时间测试内部控制
B.选择更多的组成部分进行控制测试
C.扩大相关内部控制的控制测试范围
D.亲自进行相关测试而非利用他人的工作
参考答案:
答案解析:

下列关于强调事项段的说法中,正确的有()。

下列关于强调事项段的说法中,正确的有()。A.强调事项段是指审计报告中提及已在财务报表中恰当列报或披露的事项的段落 B.根据注册会计师的职业判断.强调事项段强调

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注册会计师对被审计单位2018年1月1日至2018年9月30日财务报表进行审计,并于2018年11月17日出具审计报告。下列各项中,管理层在编制2018年1月1

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下列关于银行存款函证的说法中,不正确的有()。A.注册会计师对银行存款的函证,必须采用积极式,不能采用消极式 B.注册会计师审计银行存款时不需要对账户余额为零的

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如果I公司的存货中包括生产用原浆,储存在木桶当中,注册会计师在进行盘点时,以下做法中不正确的是()。A.使用容器进行监盘 B.使用浸蘸、测量棒、工程报告以及依赖

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